Devolución de Mercancía a Proveedor


Devolución de artículos en una compra


Consideraciones previas:

  • El usuario debe tener los permisos necesarios para la creación y edición de las registros de devolución de compras.
  • Se puede crear la devolución en dinero y/o cantidad.
  • Para hacer la devolución de cantidades, el artículo debe tener existencia.

 Roles y Actores:

    1- Usuario/empleado creado, debe tener acceso a los siguientes links
        Inventario>Transacciones>Devolución>de materiales a proveedor.
    
 Procesos:

 A- Creación del registro de devolución.
         Inventario>Transacciones>Devolución>De Materiales a Proveedor.

La  siguiente pantalla muestra la ruta para crear el registro de devolución de inventario al proveedor, el punto # 1 nos permite crear un nuevo documento de devolución.

 

B- Al darle clic a la pantalla anterior, se muestra la siguiente pantalla que nos permite crear el documento de devolución, llenando los siguientes puntos:

  • Seleccionar el almacén (en dónde se debe tener la suficiente cantidad para devolverla (#1).
  • Seleccionar el proveedor a quién le vamos a devolver la mercancía (#2).
  • El número de factura con que se hizo la recepción de la compra (#3).
  • El número de la nota de crédito del proveedor (#4).
  • El signo de más (+) para agregar los artículos que se van a devolver (#5).
  • Cantidad a devolver del artículo seleccionado (#6).

 

 

  • Hay una opción de devolver en vez de artículos, dinero, pero para ello tenemos la opción de notas de créditos en CxPagar.

La siguiente pantalla muestra el registro de devolución generado automáticamente desde la devolución anterior.



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Links Asociados
  Inventario>Mantenimiento>Artículos
  Compras>Transacciones>Devolución>de Materiales a Proveedor
 

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